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Auditoría y control interno / coordinador general de la obra, Juan M. Aguirre Ormaechea.

By: Contributor(s): Material type: TextTextPublication details: Madrid : Cultural, 2005.Edition: Nueva edición revisadaDescription: 637 p. il. 28 cmISBN:
  • 8480558709
Subject(s): DDC classification:
  • 657.45 A284
Contents:
AUDITORIA . Principios y normas de contabilidad -- la auditoría de los estados financieros -- Fases de una auditoria -- Papeles de trabajo -- Inmovilizado inmaterial -- Inmovilizado material -- Inmovilizado financiero -- Existencias -- Cuentas a cobrar (clientes y deudores varios) -- Inversiones financieras temporales, caja, banco y pasivos bancarios -- Fondos propios -- Provisiones para riesgos y gastos -- Cuentas a pagar -- Administraciones públicas -- Sociedades del grupo y otras partes relacionadas -- Ajustes por periodificación -- Perdidas y ganancias -- hechos posteriores y contingencias --- Fraudes y errores -- Auditoria de empresas -- Informe de auditoria de los estados financieros -- CONTROL INTERNO. Control interno: definición, elementos y pautas -- Organización empresarial y control interno -- Objetivos del control interno -- Estudio y evaluación de los sistemas de control interno -- Control interno general -- Control interno en el área de caja y bancos -- Control interno en el área de clientes y otras cuentas a cobrar -- Control interno en el área de existencias -- Control interno en el área de inmovilizado material e inmaterial -- Control interno en el área de proveedores y otras cuentas a pagar -- Control interno en fondos propios. Deudas con entidades de crédito y administraciones públicas -- Control interno en el área de inversiones -- Control interno en el área de nóminas -- Procedimientos y control del ciclo de ingresos/ventas -- Procedimientos y control del ciclo de adquisiciones/aprovisionamiento -- Procedimiento y control del ciclo de producción -- Procedimiento y control del ciclo de almacén/ logística -- Procedimiento y control del ciclo de tesorería -- Caso práctico.
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Libros Libros U DE COLOMBIA - Biblioteca Colección general 657.45 A284 (Browse shelf(Opens below)) 1 Available 001487

Contiene índice

AUDITORIA . Principios y normas de contabilidad -- la auditoría de los estados financieros -- Fases de una auditoria -- Papeles de trabajo -- Inmovilizado inmaterial -- Inmovilizado material -- Inmovilizado financiero -- Existencias -- Cuentas a cobrar (clientes y deudores varios) -- Inversiones financieras temporales, caja, banco y pasivos bancarios -- Fondos propios -- Provisiones para riesgos y gastos -- Cuentas a pagar -- Administraciones públicas -- Sociedades del grupo y otras partes relacionadas -- Ajustes por periodificación -- Perdidas y ganancias -- hechos posteriores y contingencias --- Fraudes y errores -- Auditoria de empresas -- Informe de auditoria de los estados financieros -- CONTROL INTERNO. Control interno: definición, elementos y pautas -- Organización empresarial y control interno -- Objetivos del control interno -- Estudio y evaluación de los sistemas de control interno -- Control interno general -- Control interno en el área de caja y bancos -- Control interno en el área de clientes y otras cuentas a cobrar -- Control interno en el área de existencias -- Control interno en el área de inmovilizado material e inmaterial -- Control interno en el área de proveedores y otras cuentas a pagar -- Control interno en fondos propios. Deudas con entidades de crédito y administraciones públicas -- Control interno en el área de inversiones -- Control interno en el área de nóminas -- Procedimientos y control del ciclo de ingresos/ventas -- Procedimientos y control del ciclo de adquisiciones/aprovisionamiento -- Procedimiento y control del ciclo de producción -- Procedimiento y control del ciclo de almacén/ logística -- Procedimiento y control del ciclo de tesorería -- Caso práctico.

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